| 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												1070/2013													
											 | 
									
													
										
												o rámcových podmienkách pri realizácii projektu													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.06.2013											 | 
									
										
												NUCEM											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												26.06.2013											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												102013504													
											 | 
									
													
										
												Toner                    													
											 | 
									
										
												42,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.10.2013											 | 
									
										
												COPYTECH, s.r.o.                        											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												3754701865													
											 | 
									
													
										
												Telefon                  													
											 | 
									
										
												93,72											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.10.2013											 | 
									
										
												T-Com  a.s.                             											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												3138010049													
											 | 
									
													
										
												Vodné+stočné             													
											 | 
									
										
												426,92											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.10.2013											 | 
									
										
												SEVAK,a.s.                              											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9130003698													
											 | 
									
													
										
												Softwer                  													
											 | 
									
										
												300,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.10.2013											 | 
									
										
												ASC                                     											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												13082759													
											 | 
									
													
										
												Technik bozp             													
											 | 
									
										
												39,83											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.10.2013											 | 
									
										
												Livonec s.r.o.                          											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												82013													
											 | 
									
													
										
												Strava                   													
											 | 
									
										
												442,38											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.10.2013											 | 
									
										
												Školská jedáleň pri ZŠ LL               											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7257899057													
											 | 
									
													
										
												Plyn                     													
											 | 
									
										
												707,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.10.2013											 | 
									
										
												SPP ŽIlina                              											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7242880847													
											 | 
									
													
										
												Plyn                     													
											 | 
									
										
												707,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.09.2013											 | 
									
										
												SPP ŽIlina                              											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												156461022													
											 | 
									
													
										
												Telefon                  													
											 | 
									
										
												13,84											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.10.2013											 | 
									
										
												Orange Slovensko                        											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												201336													
											 | 
									
													
										
												Oprava senzorov          													
											 | 
									
										
												218,81											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.09.2013											 | 
									
										
												Miloš Kozel - MIKO                      											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												29069980													
											 | 
									
													
										
												El.energia               													
											 | 
									
										
												1 557,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.09.2013											 | 
									
										
												Stredoslovenská energetika,a.s.         											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												21320928													
											 | 
									
													
										
												Prof.rozv.zam.školy      													
											 | 
									
										
												41,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.09.2013											 | 
									
										
												RAABE s.r.o.                            											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2013099													
											 | 
									
													
										
												Oprava poplach.systému   													
											 | 
									
										
												163,92											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.09.2013											 | 
									
										
												Jozef králik JK SYS                     											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												21320586													
											 | 
									
													
										
												Zš a jej riaditeľ        													
											 | 
									
										
												83,79											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.09.2013											 | 
									
										
												RAABE s.r.o.                            											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												156461022													
											 | 
									
													
										
												Telefon                  													
											 | 
									
										
												21,45											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.09.2013											 | 
									
										
												Orange Slovensko                        											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												29069980													
											 | 
									
													
										
												El.energia               													
											 | 
									
										
												1 557,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.10.2013											 | 
									
										
												Stredoslovenská energetika,a.s.         											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1300553													
											 | 
									
													
										
												Softwer                  													
											 | 
									
										
												399,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.10.2013											 | 
									
										
												Datakabinet, s.r.o.                     											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2013141													
											 | 
									
													
										
												Poplatok za registráciu  													
											 | 
									
										
												92,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.09.2013											 | 
									
										
												Centrum enviromentálnej a etickej výchoy											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												92013													
											 | 
									
													
										
												Strava                   													
											 | 
									
										
												480,34											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.11.2013											 | 
									
										
												Školská jedáleň pri ZŠ LL               											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												04.03.2014											 |